
¿Sabías que el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó más de USD 115 millones en multas y sanciones solo durante el primer semestre de 2025? Una declaración tardía, un cambio de RUC sin notificar o un simple error de digitación puede costarte desde USD 30 hasta el 100 % del impuesto omitido.
En esta guía descubrirás los tipos de multas y sanciones SRI, las causas más frecuentes y —lo más importante— cómo evitar que tu negocio o tu bolsillo salgan perjudicados.
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1. Principales tipos de multas del SRI en 2025
- Multa por declaración tardía (Artículo 100 RCTI): 3 % de la obligación por cada mes o fracción, mínimo USD 30.
- Multa por no presentar declaración: 20 % de la base imponible o del impuesto causado, más intereses.
- Multa por datos inexactos o incompletos en anexos (ATS, ICS, RDEP, etc.): USD 30 por cada registro errado.
- Multa por no emitir comprobantes electrónicos: hasta USD 1 500 por establecimiento y repetición de la infracción.
- Sanción por omisión de impuestos (Artículo 340 COIP): recargo del 100 % y proceso penal si supera 150 SBU.
2. Causas más frecuentes de sanción
- Envío fuera de plazo del Formulario 104 IVA mensual.
- No informar al SRI la actualización de datos del RUC.
- Errores de validación XML en facturación electrónica.
- Omisión de ingresos por ventas en efectivo.
- No pagar retenciones en la fuente dentro del plazo legal.
El 60 % de las multas corresponde a microempresas que olvidan el calendario según el noveno dígito del RUC. ¡Pon una alarma mensual y duerme tranquilo!
3. Tabla resumen de multas y su cálculo
Infracción | Base de cálculo | Valor mínimo | Valor máximo |
---|---|---|---|
Declaración tardía | 3 % mensual sobre impuesto | USD 30 | 100 % del tributo |
No presentar declaración | 20 % del impuesto | USD 30 | Sin tope |
Datos inexactos en anexos | USD 30 por error | USD 30 | USD 15 000 |
No emitir comprobantes electrónicos | Por establecimiento | USD 90 | USD 1 500 |
Omisión fraudulenta | 100 % del impuesto | — | Pena privativa de libertad |
4. Cómo evitar multas y sanciones SRI
- Agenda tributaria digital: usa Google Calendar o Trello con recordatorios de declaraciones.
- Conciliación bancaria semanal: detecta facturas omitidas antes de enviar el ATS.
- Validación automática de XML: configura tu software contable para alertas de errores.
- Capacita al personal: un auxiliar bien entrenado ahorra hasta 70 % de correcciones.
- Revisa tu buzón SRI: las notificaciones electrónicas empiezan a correr plazos desde la entrega.
Plan de acción en caso de multa
- Verifica el detalle de la infracción en SRI en línea.
- Si procede, paga dentro de 20 días para evitar intereses.
- Si hay error, presenta reclamo administrativo con pruebas (XML, recibos, ETC).
- Solicita un convenio de facilidades si no puedes pagar al contado.
5. Preguntas frecuentes
Conclusión
Mantenerte al día con las obligaciones fiscales no solo evita multas y sanciones del SRI; también mejora tu reputación financiera y abre puertas a créditos y contratos. Calendariza tus fechas, revisa tus XML y capacita a tu equipo. Un pequeño esfuerzo mensual te ahorrará grandes dolores de cabeza.
Gabriel Izquierdo
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